| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
19020005
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTI [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020005
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTI [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR DE [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
FRANCISCA LAIZA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
FRANCISCA LAIZA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
ALCIONE PARENTE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
ALCIONE PARENTE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
VALERIA ARAUJO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
VALERIA ARAUJO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
15010002
M DA C M SAMPAIO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 19/02/2026 |
14010007
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020007
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,90 |
|
| 19/02/2026 |
09020006
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
11.599,50 |
|
| 19/02/2026 |
09020003
PROTCAV SEGURANCA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NO POLO DE LAZER E NA PRACA DOS E [...]
|
LIQUIDADO |
183.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020003
ELIABE OLIVEIRA CARNEIRO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 19/02/2026 |
04020002
NATHANIEL MENDES DE VASCONCELOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020001
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 19/02/2026 |
02020037
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA E AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS, QUE SERAO UTILIZADAS NAS CAMARAS DE CONSERVACAO DO CENTRO DE IMUNIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.255,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010427
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
16.335,95 |
|
| 19/02/2026 |
02010349
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 19/02/2026 |
02010347
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010318
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
25.215,01 |
|
| 19/02/2026 |
02010269
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM [...]
|
LIQUIDADO |
30.167,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010259
GRANGAZ LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
261,09 |
|
| 19/02/2026 |
02010243
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM [...]
|
LIQUIDADO |
11.983,50 |
|
| 19/02/2026 |
02010241
GLAUCIA FERNANDES FONTINELE
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
8.157,41 |
|
| 19/02/2026 |
02010186
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 19/02/2026 |
02010113
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
4.599,80 |
|
| 19/02/2026 |
02010102
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
8.450,41 |
|
| 19/02/2026 |
02010087
ROSANGELA DA CONCEICAO BARBOSA PORTELA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL JULGADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO, PROCESSO NO 0000024-23.2020.5.07.0029, RELATIVO A PENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.185,28 |
|
| 19/02/2026 |
02010083
JOAO ALBERTO FIUZA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO-NAPE/NANA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010046
JOSE JAURO RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATRAVEZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010029
FRANCISCO SILVA FERNANDES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, SITUADO NA RUA 31 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN [...]
|
LIQUIDADO |
31.680,39 |
|
| 19/02/2026 |
02010020
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ATENCAO ESPECIALIZADA - CAPS.
|
LIQUIDADO |
1.210,81 |
|
| 19/02/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.478,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,79 |
|
| 19/02/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.194,18 |
|
| 18/02/2026 |
05020030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FINANCIAMENTO LASTREADO EM RECURSOS DO FGTS, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA AVANCAR CIDADES/PROGRAMA PRO-TRANSPORTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
37.246,19 |
|
| 16/02/2026 |
30010009
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.498,54 |
|
| 16/02/2026 |
16020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
EMPENHADO |
738,13 |
|
| 16/02/2026 |
15010003
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CEASA S/N NA CIDADE DE TIANGUA-CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL A SENHORA FRANCISCA DAS CH [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
|
| 13/02/2026 |
30010006
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.064,50 |
|
| 13/02/2026 |
30010001
F F N LIMA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.437,90 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO13.02/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO13.02/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA, EXPEDICAO DE CRV/VRLV E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA, EXPEDICAO DE CRV/VRLV E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.528,59 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 1a VARA TIANGUA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO PELO MUNICIPIO DE TIANGUA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N.3000596-46.2026.8.06.0173, DISTRIBUIDO NA 1O VARA CIVE [...]
|
LIQUIDADO |
28.875,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 1a VARA TIANGUA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO PELO MUNICIPIO DE TIANGUA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N.3000596-46.2026.8.06.0173, DISTRIBUIDO NA 1O VARA CIVE [...]
|
EMPENHADO |
28.875,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART DE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA P [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART DE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA P [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
11020001
BRENA JAMILLY MENDES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
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PAGO |
4.386,53 |
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| 13/02/2026 |
10020004
ANTONIO JAMELLI SOUZA SALES
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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PAGO |
4.423,56 |
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| 13/02/2026 |
10020003
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
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PAGO |
108,39 |
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| 13/02/2026 |
09020008
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA S/C LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMUNOTERAPIA COM APLICACAO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE DE CANDIDIASE, A FIM DE ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL EXARADA N [...]
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LIQUIDADO |
20.020,00 |
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