| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
30030005
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA PARA O ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030004
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030004
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030003
F F N LIMA FILHO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIAN [...]
|
EMPENHADO |
35.134,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030002
F F N LIMA FILHO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE TIAN [...]
|
EMPENHADO |
1.798,00 |
|
| 30/03/2026 |
30030001
S.O.S. CAES DE RUA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE VETERINARIA, CONSISTENTES NA REALIZACAO DE CASTRACOES DE CAES E GATOS, MACHOS E FEMEAS, IN [...]
|
EMPENHADO |
31.253,44 |
|
| 30/03/2026 |
18030008
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
13.657,95 |
|
| 30/03/2026 |
16030005
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACOES DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.572,02 |
|
| 30/03/2026 |
16030004
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACOES DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
|
LIQUIDADO |
12.740,14 |
|
| 30/03/2026 |
12020007
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E VISANDO: EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBR [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,56 |
|
| 30/03/2026 |
09030003
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
318,49 |
|
| 30/03/2026 |
09030002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
372.784,57 |
|
| 30/03/2026 |
09030001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
25.034,26 |
|
| 30/03/2026 |
05020024
NPEC REPRESENTACOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.468,00 |
|
| 30/03/2026 |
02030072
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATU [...]
|
LIQUIDADO |
128.133,68 |
|
| 30/03/2026 |
02030037
AF CONSTRUCAO LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
34.633,30 |
|
| 30/03/2026 |
02030035
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
106.256,55 |
|
| 30/03/2026 |
02030031
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
152,08 |
|
| 30/03/2026 |
02030031
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
|
LIQUIDADO |
1.714,19 |
|
| 30/03/2026 |
02010483
MELO AMORIM TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.420,36 |
|
| 30/03/2026 |
02010468
FOPAG - SEC. SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
10.192,39 |
|
| 30/03/2026 |
02010443
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK S DE INTERNET E TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP), PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 30/03/2026 |
02010123
F D P FIDELES ENGENHARIA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
14.450,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030021
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENT [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030021
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENT [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030020
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030020
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030019
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030019
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030018
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030018
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030017
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030017
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030016
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030016
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030014
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELH [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030014
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELH [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELHEI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELHEI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030010
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO TRILHAO OFF ROAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030009
R. F. DO NASCIMENTO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO DE NO0012736-81.2017.8.06.0173, QUE TRAMITA NA 3A VAR [...]
|
EMPENHADO |
12.042,94 |
|
| 27/03/2026 |
27030008
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO NA AUTORIZADA DE 10.000KM DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030007
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI: 93Y9SR8G6SJ307886, [...]
|
EMPENHADO |
971,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ONDE A MESMA SE DESLOCARA A CI [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ONDE A MESMA SE DESLOCARA A CI [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
ALANNA VALERIA AGUIAR MOITA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
|
LIQUIDADO |
8.157,40 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
ALANNA VALERIA AGUIAR MOITA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
|
EMPENHADO |
8.157,40 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
GERMAYNE FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
GERMAYNE FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR GERMAYNE FERREIR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
GERMAYNE FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR GERMAYNE FERREIR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
FRANCISCO JARDEL ARAUJO LOURENCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
FRANCISCO JARDEL ARAUJO LOURENCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO JARDEL [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
FRANCISCO JARDEL ARAUJO LOURENCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO JARDEL [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA RAPHAELLE LOUREN [...]
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LIQUIDADO |
220,00 |
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| 27/03/2026 |
27030002
RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA RAPHAELLE LOUREN [...]
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EMPENHADO |
220,00 |
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